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Mostrando ítems 161-170 de 190
Las microfinanzas y su aporte al desarrollo del sistema financiero boliviano
(2015)
El avance de las microfinanzas representa una dimensión importante en el proceso de desarrollo financiero de cualquier país de ingresos bajos, como es el caso de nuestro país. Las microfinanzas son un eslabón fundamental ...
Elaboración de un manual de procedimientos para la Dirección de Auditoría Interna de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda.
(2015)
Aun cuando la Cooperativa tiene bastantes años de funcionamiento, no hemos identificado un Manual de procedimientos formalmente establecido, ni actualizado que se esté aplicando como parte funcional de la Dirección de ...
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)
CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ...
Modelo de metodología a la auditoria interna de calidad, Caso aplicado al proceso de fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas del Tribunal Supremo Electoral
(2019)
El presente trabajo se realizó en la Unidad Técnica de Fiscalización del Tribunal Supremo Electoral perteneciente al Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, la cual es una institución con independencia de todos los ...
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Farmacias Bolivia
(2017)
El presente trabajo de proyecto de grado consiste en la elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Se pretende establecer ...
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)
La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Auditoria de recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos de la gestión 2007 en la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés
(2009)
El Trabajo Dirigido se desarrolló en la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual tiene el propósito de mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la ...
Auditoria especial de ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología gestión 2008
(2010)
La Auditoría Especial de Ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), correspondiente a la Gestión 2008, fue realizada por Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en cumplimiento al Programa ...
Auditoria especial sobre incompatibilidad de cargos y horarios del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2009)
El propósito de este trabajo es evaluar el control interno en el proceso de vigilancia de incompatibilidad de horarios y cargos; con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada al tema de ...