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Mostrando ítems 61-70 de 94
Diseño de un sistema de costos por procesos para las Microempresas dedicadas a las producción de cuadernos
(2014-09-22)
El presente trabajo de investigación se desarrollo con la finalidad de ser implantado en las diferentes microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las ciudades ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Evaluación del sistema de administración del personal (SAYCO)-COVIPOL
(2014-11-27)
Resumen Ejecutivo de la Unidad de Auditoría Interna del Informe AUD.P.-Nº004/2012 de 28 diciembre de 2012, correspondiente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal - COVIPOL al 31/07/2012, ejecutada ...
La solidez del sistema financiero Boliviano y su comportamiento en el periodo 2009-2012
(2014-11-27)
El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios, así como facilitar y otorgar ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros en el rubro de activos fijos, bienes muebles de la gestión 2009-Gobierno Municipal de La Paz
(2014-09-22)
En cumplimiento de la Programación de Operaciones Anual de la Alcaldía Municipal de La Paz de acuerdo a instrucciones impartidas mediante Memorándum No. 019/2010 del 02/02/2010, la Auditoría General del GMLP nos instruye ...
Auditoria especial a los ingresos y gastos en la escuela de gestión pública plurinacional por el periodo 01 de enero al 30 de junio del 2013
(2014-11-26)
Mediante la aplicación teórica y práctica de los conocimientos adquiridos en los años de estudio, como modalidad de titulación a nivel licenciatura, realizamos actividades inherentes a la carrera bajo la modalidad de Trabajo ...
Evaluación del control interno de la cuenta de inventarios del examen de confiabilidad de registros y estados financieros del gobierno autónomo municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2012
(2014-11-27)
La evaluación del Control Interno tiene una gran influencia sobre el desarrollo del trabajo de Auditoría, la cual se refleja en los procedimientos de Auditoría a ejecutar, pues de acuerdo a las fortalezas y debilidades ...
Manual de evaluación del control interno de procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la Universidad Mayor de San Andrés (área desconcentrada facultad técnica)
(2014-11-27)
La Adquisición de Bienes y Servicios, forma parte de una de las principales Actividades de la Universidad Mayor de San Andrés, es así que cuentan con un sin número de Bienes y Servicios, desde compras menores hasta ...
Reingenieria de procesos y procedimientos para optimizar el control interno del departamento financiero del consejo de la judicatura distrito La Paz
(2014-11-26)
El trabajo consiste en mejorar los procesos y procedimientos para poder mejorar el control interno para una buena toma de decisiones con una información veraz y confiable, a la vez poder llegar a los objetivos de manera ...
Sistematización del control de calidad en los procesos de fiscalización efectuados por la administración tributaria caso servicio de impuestos nacionales
(2014-11-27)
El presente proyecto tiene como finalidad proponer la implementación de un control sobre la calidad de los trabajos en los procesos de fiscalización de la Administración Tributaria implantando programas y técnicas para ...