Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorPérez Vargas, Juan, tutor
dc.contributor.authorDonaire Titizano, Marco Antonio
dc.contributor.authorCadena Ramos, Dino Alberto
dc.date.accessioned2022-08-16T14:38:01Z
dc.date.available2022-08-16T14:38:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/29216
dc.descriptionTrabajo Dirigido – Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Auditoría, 2007.es_ES
dc.description.abstractEl Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las operaciones de esta unidad y para este propósito se desarrollo una evaluación metódica deductiva y de análisis de las actividades administrativas y operativas de la mencionada unidad, tomando todos sus riesgos detectados, con el objetivo de evaluar el grado de eficacia y eficiencia de sus operaciones, la confiabilidad de su información y el cumplimiento de la normativa vigente. En función a la estructura orgánica del SEDES L.P. se ha evidenciado que la misión de esta entidad es de tener autoridad, control y la evolución para promover la demanda y oferta en salud y tener la visión de implementar gestión descentralizada y participativa en el tema salud. Las técnicas de procedimientos utilizados en la evaluación de control interno de la unidad Administrativa y Financiera fueron los cuestionarios, la indagación, la inspección y la observación por supuestos aplicando bases conceptuales, bases teóricas y bases legales para desarrollar las fases de campo compuesto en la planificación, ejecución y comunicación de resultados de todo el alcance del trabajo durante la gestión 2005 y a través de exámenes sistemáticos determinamos la planilla de deficiencias encontrando una variedad de hallazgos de la cual fueron plasmados en el informe de Evaluación de Control Interno, donde la cual reflejamos las conclusiones y recomendaciones de toda la Evaluación y Adecuación del Sistema de Control Interno objeto de estudio de la entidad.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectAUDITORIA INTERNAes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCONTROL GUBERNAMENTALes_ES
dc.subjectOPERACIONES FINANCIERASes_ES
dc.subjectSISTEMAS DE CONTROLes_ES
dc.subjectSERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUDes_ES
dc.titleEvaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Pazes_ES
dc.typeTechnical Reportes_ES
dc.thesisdegreegrantorUniversidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Auditoría.es_ES
dc.thesisdegreenameLicenciatura en Auditoríaes_ES


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem