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Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l)
dc.contributor.author | Limachi Yujra, Rene Rolando | |
dc.date.accessioned | 2014-09-23T05:10:11Z | |
dc.date.available | 2014-09-23T05:10:11Z | |
dc.date.issued | 2014-09-23T05:10:11Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4658 | |
dc.description.abstract | El Proyecto de Grado que se presenta a continuación tiene como título: " MANUAL DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS INGRESOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DESCONCENTRADA CASO DE ESTUDIO: SENAVEX". Debido a que SENAVEX carece de una guía que le permita establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno con relación a sus Ingresos, se elabora un Manual de Auditoría de Evaluación del Control Interno en Relación a los Ingresos, para la ejecución en el Servicio Nacional de Verificación y Exportaciones, pretendiendo se constituya en una Guía para trabajos similares en Entidades de este tipo. El trabajo está diseñado y enfocado a coadyuvar los procesos y/o regular la actividad de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones en relación a los Ingresos, está conformado por Formulación del Problema; consta de una breve presentación de la de Entidad; Justificación de la investigación en lo que se explica las causas por las cuales se seleccionó el tema; Objetivos; Revisión de la Investigación Relacionada al Tema; Restricción y alcance del estudio. En la Metodología de la Investigación está conformado por: Diseño de la Investigación; Métodos de Investigación; Técnicas e Instrumento; Variables; Variables Generales; Variables Específicas; Organización y Método de Investigación Modalidad de la Investigación. Finalmente está conformado por la Propuesta del diseño de un Manual de Auditoría para Evaluar el Sistema de Control Interno relacionado con los Ingresos de SENAVEX, mismo que consta de aspectos significativos que orientan el trabajo del Auditor en la conclusión con un informe de Control Interno de Deficiencia y Excepción. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | MANUAL DE AUDITORIA | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.subject | ENTIDAD DESCONCENTRADA | en_US |
dc.subject | SENAVEX | en_US |
dc.title | Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |