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Mostrando ítems 31-40 de 60
Auditoria Especial al convenio de credito suscrito entre la republica de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital Maquinaria equipos e implementos agricolas de origen Brasileño.
(2013-05-23)
El desarrollo del presente trabajo dirigido será efectuado en la Unidad de Auditoria Interna (UAI), a la unidad de infraesructura productiva, tecnologia local y mecanización (UIPTLyM) dependiente del Viceministerio de ...
Auditoria especial de ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología gestión 2008
(2010)
La Auditoría Especial de Ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), correspondiente a la Gestión 2008, fue realizada por Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en cumplimiento al Programa ...
Propuesta de elaboración de una metodología basada en riesgos para el área de auditoria interna en entidades financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A.
(2021)
El presente trabajo referido a la elaboración de una Metodología Basada en Riesgos para el Área de Auditoría Interna en Entidades Financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A. tiene el objetivo general de emitir una opinión ...
Auditoria especial a la habilitación de formularios de poderes nacionales y extranjeros a la oficina central La Paz, gestión 2019 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2021)
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), es una Institución Pública Desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Cuenta con estructura propia y competencia de ámbito nacional, con autonomía ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Instituto Superior de Educación Comercial La Paz gestiones 2007, 2008 y 2009
(2010)
En el marco del CONVENIO de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del Departamento de La Paz actual Gobernación del Departamento de La Paz, cuyo propósito es ...
Auditoria especial de contratos suscritos con la Empresa "Comunicaciones el país" gestión 2008
(2010)
La auditoría realizada tuvo como objetivos dar cumplimiento a las cláusulas del contrato suscrito con dicha empresa, así mismo la integridad, valuación y exigibilidad de las operaciones relativas, además de establecer el ...
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)
El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ...
Auditoria especial sobre incompatibilidad de cargos y horarios del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2009)
El propósito de este trabajo es evaluar el control interno en el proceso de vigilancia de incompatibilidad de horarios y cargos; con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada al tema de ...
Auditoria especial de los procedimientos administrativos del Instituto Nacional de Estadística Oficina Departamental de Santa Cruz
(2010)
El presente “Trabajo Dirigido”, está enmarcado en el convenio suscrito por el Instituto Nacional de Estadística (INE), representado por el Director Ejecutivo Lic. Carlos Garafulic Barrón consta en la Resolución Ministerial ...
Auditoria especial de activos fijos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. Regional Tarija - Gestión 2006
(2010)
El presente trabajo dirigido denominado Auditoria Especial de Activos Fijos – Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines – Regional Tarija - Gestión 2006, se desarrolló en la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud ...