Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 202
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Auditoria de confiabilidad de bienes de consumo al 31 de diciembre de 2008 de la Prefectura del Departamento de La Paz
(2013-05-22)
El presente trabajo : "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE BIENS CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" corresponde específicamente la graduación a nivel licenciatura por medio de la ...
Auditoria especial a la administración de personal en la Unidad de Coordinación de Programas (UCP) gestión 2008 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
La presente memoria está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Auditoria especial-"pérdida de activos fijos Danida gestiones 2006, 2007 y 2008 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras"
(2014-10-01)
Los Gobiernos de Dinamarca y de Bolivia firmaron un Convenio para el Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura (APSA) que tuvo dos Fases, la Primera Fase estaba enfocada en el Sector Público y la Segunda Fase en el ...
Planificación general, específico y ejecución auditoría sobre la confiabilidad de los registros, de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios, de la gestión 2022
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2023, hemos efectuado la “Auditoria ...
Análisis e interpretación del sistema control interno administrativo – FINANCIERO
(2023)
Se iniciará dando una breve explicación y definición de forma general que es control interno y cuál es la importancia y la finalidad de la misma. Conforme el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría ...
Análisis y depuración de cuentas por cobrar relacionadas con aportes locales de los Gobiernos Municipales de las gestiones (2002 a 2008) Fondo Nacional de Inversión productiva y Social - FPS
(2013-05-22)
El presente trabajo tiene el propósito de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad, como una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y ...