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Instrumento De Gestion De Control Interno Para El Funcionamiento Del Sistema De Administracion De Personal En El Concejo Municipal De El Alto
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)
El contenido de la presente monografía es el resultado del labor desempeñado en el Concejo
Municipal de El Alto, es un trabajo referente al control del sistema de administración del
personal que las autoridades municipales ...
Implementación de control interno en el ejercicio y evaluación de personal en las Entidades Públicas – SAP
(2018)
La presente investigación tiene desde el punto de vista teórico un fundamento valioso, ya que a través de las leyes que enmarcan el desempeño del funcionario público, se puede establecer la importancia de la aplicación de ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras caso de estudio : Constructora y Consultora Guzmán Montalvo – “CCOGUMO”
(2018)
El presente proyecto de grado consiste en la elaboración de un Manual de Auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras, caso de estudio: constructora y ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la ciudad de La Paz
(2018)
El Objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), que permita tener un Control Efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno ...
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)
El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ...
Unidad de asesoramiento y consulta sobre aspectos de control previo en las entidades del sector público
(2018)
El presente trabajo ha sido elaborado, considerando que el control interno es un elemento importante que básicamente puede determinar el éxito o fracaso de una entidad, dependiendo de la dirección llevada a cabo por la ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros rubro activos fijos del Seguro Social Universitario La Paz al 31 de diciembre del 2016
(2018)
La Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros – Seguro Social Universitario La Paz correspondiente a la gestión 2016, constituye la auditoria de mayor relevancia entre las actividades de la Unidad ...
Manual de procesos y procedimientos de contratación, registro y pago de bienes y servicios – pasajes y viáticos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía
(2018)
El presente “Trabajo Dirigido” denominado “Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación, Registro y Pago de Bienes y Servicios – Pasajes y Viáticos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía”, fue realizado con el ...
Diseño de un modelo de control interno en el complejo hotelero Allkamari Boutique Eco-Resort y Spa de la ciudad de La Paz -Bolivia
(2018)
El presente trabajo investigativo, se realizara con la finalidad de crear e implementar un Sistema de Control Interno como parte primordial para el desarrollo de las actividades contables y financieras del complejo hotelero ...
Auditoría especial al pago de sueldos y salarios al personal del Hospital del Norte a la gestión 2014
(2018)
El trabajo de Auditoría Especial fue realizado con el propósito de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables referente al “Pago de Sueldos y ...