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Mostrando ítems 1-10 de 17
Auditoria especial de ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología gestión 2008
(2010)
La Auditoría Especial de Ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), correspondiente a la Gestión 2008, fue realizada por Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en cumplimiento al Programa ...
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)
CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Instituto Superior de Educación Comercial La Paz gestiones 2007, 2008 y 2009
(2010)
En el marco del CONVENIO de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del Departamento de La Paz actual Gobernación del Departamento de La Paz, cuyo propósito es ...
Auditoria especial de contratos suscritos con la Empresa "Comunicaciones el país" gestión 2008
(2010)
La auditoría realizada tuvo como objetivos dar cumplimiento a las cláusulas del contrato suscrito con dicha empresa, así mismo la integridad, valuación y exigibilidad de las operaciones relativas, además de establecer el ...
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)
El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ...
Auditoria especial de los procedimientos administrativos del Instituto Nacional de Estadística Oficina Departamental de Santa Cruz
(2010)
El presente “Trabajo Dirigido”, está enmarcado en el convenio suscrito por el Instituto Nacional de Estadística (INE), representado por el Director Ejecutivo Lic. Carlos Garafulic Barrón consta en la Resolución Ministerial ...
Auditoria especial de activos fijos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. Regional Tarija - Gestión 2006
(2010)
El presente trabajo dirigido denominado Auditoria Especial de Activos Fijos – Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines – Regional Tarija - Gestión 2006, se desarrolló en la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud ...