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Mostrando ítems 1-10 de 10
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
(2022)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ...
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...
Propuesta de elaboración de una metodología basada en riesgos para el área de auditoria interna en entidades financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A.
(2021)
El presente trabajo referido a la elaboración de una Metodología Basada en Riesgos para el Área de Auditoría Interna en Entidades Financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A. tiene el objetivo general de emitir una opinión ...
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2021)
Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ...
Auditoria especial a la habilitación de formularios de poderes nacionales y extranjeros a la oficina central La Paz, gestión 2019 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2021)
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), es una Institución Pública Desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Cuenta con estructura propia y competencia de ámbito nacional, con autonomía ...
Marco normativo del control Gubernamental y de la Auditoria Gubernamental
(2020)
El Trabajo – Informe, se inicia dando una definición de forma general, lo que es una auditoría, la importancia y la finalidad de la misma. Considerando la importancia de la Ley N° 1178, se describe la finalidad y el ámbito ...
Análisis e interpretación del sistema control interno administrativo – FINANCIERO
(2023)
Se iniciará dando una breve explicación y definición de forma general que es control interno y cuál es la importancia y la finalidad de la misma. Conforme el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría ...
Planificación general, específico y ejecución auditoría sobre la confiabilidad de los registros, de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios, de la gestión 2022
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2023, hemos efectuado la “Auditoria ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, etapa de confiabilidad de registros de la Facultad de Ciencias Geológicas grupo 20000 – servicios no personales
(2023)
En Cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y con el propósito de cumplir la normativa aplicable, se realizó la “Auditoría de Confiabilidad de ...
Auditoría operacional al proceso de provisión de medicamentos Regional La Paz, gestión 2021
(2023)
La presente Auditoría Operacional al Proceso de Provisión de Medicamentos de la Caja Nacional de Salud - Regional La Paz fue realizado de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante ...