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Mostrando ítems 1-8 de 8
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Planificación del Desarrollo Administración Central al 31 de diciembre de 2010, rubro activos (vehículos automotores)
(2012)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo vigente para la ejecución de éste tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 178, que señala que todas las Entidades de la ...
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
(2022)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ...
La administración de recursos humanos según el sistema de administración de personal (SAP) y la Ley SAFCO 1178
(2007)
El presente trabajo aborda una de las problemáticas que desde hace años afectan a instituciones publicas que es la falta de evaluación y capacitación de personal, la necesidad esta en efectuar un estudio de los recursos ...
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2021)
Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ...
Auditoria especial sobre contratos suscritos por la Caja Bancaria Estatal de Salud con indicios de responsabilidad por la función pública
(2010)
El presente trabajo fue realizado en dependencias de la C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna. En las entidades públicas de nuestro país los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios están ...
Análisis e interpretación del sistema control interno administrativo – FINANCIERO
(2023)
Se iniciará dando una breve explicación y definición de forma general que es control interno y cuál es la importancia y la finalidad de la misma. Conforme el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría ...
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)
1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ...
Auditoría operacional al proceso de provisión de medicamentos Regional La Paz, gestión 2021
(2023)
La presente Auditoría Operacional al Proceso de Provisión de Medicamentos de la Caja Nacional de Salud - Regional La Paz fue realizado de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante ...