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Mostrando ítems 71-80 de 254
Evaluación del control interno relacionado con la ejecución presupuestaria de gastos y la presentación de la información financiera, del Centro de Comunicaciones La Paz, al 31 de diciembre de 2017 (Aplicado únicamente a Ministerios – Activos Fijos)
(2018)
El presente Trabajo Dirigido constituye un aporte a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y facilitó la emisión del Informe sobre la “Evaluación del Control Interno relacionado ...
Procedimientos de control interno en el manejo de los almacenes de la prefectura del departamento de La Paz
(2013-05-23)
De acuerdo al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Gobierno Municipal de La Paz y el Fondo de Inversión Productiva y Social en fecha 3 de Mayo del 2002, cuya inversión fuerón asignados ...
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
Control interno del proceso de transición (TRASPASO) de activos fijos de entidad pública, del Servicio Nacional de Caminos (S.N.C.), a la Administradora Boliviana de Carreteras (A.B.C.)
(2013-05-23)
El propósito del tema, es porque mucho antes de que se produzca el traspaso
de Entidad Publica, es necesario elaborar un Control Interno, puesto que el
manejo de Activos Fijos es muy complejo y se debe tener el mayor de ...
Auditoria Especial al curso prefacultativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Gestión 2009
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, donde aplicamos los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica. El presente trabajo se ...
Negligencia En El Control Interno Del Fondo De Desarrollo Para Los Pueblos Indígenas, Originarios Y Comunidades Campesinas
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El Fondo Indígena que se creó el 22 de Diciembre de 2005 con el nombre de Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (D.S. 28571) en el gobierno del ex presidente Eduardo Rodrigo ...
Diseño De Controles Internos Para El Manejo Y Disposición De Activos Fijos Muebles En El Museo Nacional De Arte
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La presente monografía da a conocer de manera significativa, el diseño de controles internos
requeridos en el manejo y disposición de activos fijos muebles, enmarcado en la Ley 1178 de
20 de julio de 1990 y el Decreto ...
Evaluación del control interno del sistema de administración y manejo en almacenes de productos lácteos caso : PIL Andina S.A.
(2018)
El Sistema de control interno en la empresa Pil Andina S.A., cumple un papel importante, porque a través de sus evaluaciones hace posible maximizar resultados en términos de eficacia productiva, como indicador principal ...
"Implementación del Sistema de control interno en la unidad de Gestión Educativa y Servicios Pedagógicos caso: Proyecto Educativo de Red"
(2013-05-23)
De acuerdo al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Gobierno Municipal de La Paz y el Fondo de Inversión Productiva y Social en fecha 3 de Mayo del 2002, cuya inversión fuerón asignados ...
Manual De Auditoría Para Evaluar El Control Interno En El Proceso De Selección De Recursos Humanos (Caso: Instituto Nacional De Innovación Agropecuaria Y Forestal)
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
Actualmente en Bolivia, el Sistema de Administración de Personal (SAP), es el menos eficaz y el más vulnerable, situación propicia para generar actos de corrupción, por esta razón la investigación formula la siguiente ...