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Mostrando ítems 251-260 de 338
Auditoria especial de ingresos y egresos de la gestión 2008 a la administración general, económica y financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (AUDITORIUM)
(2010)
La presente “Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Gestión 2008 a la Administración General, Económica y Financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (Auditórium)”, se concentra en examinar los ingresos y egresos ...
Auditoria especial en el Departamento de Bienestar Social (UMSA) por la incompatibilidad de funciones
(2008)
La presente investigación se fundamenta en las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones que las personas tienen cuando ocupan un cargo jerárquico o no jerárquico en las entidades Públicas (Funcionarios Públicos) y ...
Sistema de Control Interno en el Área de Bienes Y Servicios de la Administración Publica Caso: Banco Central de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2004)
el control interno en las entidades del sector público, al margen de constituir un mero procedimiento administrativo, es un instrumento que se diseña con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto ...
Estructura de Costos del Gas Licuado de Petroleo y Control Interno
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2006)
la ausencia de información para los ejecutivos de la empresa sobre datos financieros y costos de operación de manera real, oportuna y sobre todo consiste principalmente referidos a costo de ventas, precios unitarios del ...
Control interno de cartera en la evaluación crediticia del sector micro financiero Bancario
(2010)
El presente trabajo de investigación desarrolla los elementos relacionados al control in-terno en la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas. La experiencia laboral en un Banco especializado en el microcrédito, ...
Toma de inventarios en Cossmil, Evaluación del control Interno en los Almacenes sectoriales de medicamentos e insumos médicos gestión 2010
(2011)
La corporación del seguro social Militar es una Institución pública dependiente del Ministerio de Defensa; que brinda servicios a los asegurados y beneficiarios. Teniendo la responsabilidad de realizar constantes evaluaciones ...
Diseño y elaboración del reglamento especifico del sistema de administración de bienes y servicios para la Caja Bancaria Estatal de Salud, con base en la normativa vigente
(2009)
En éste entendido, de acuerdo al convenio suscrito entre la carrera de Contaduría Pública – (Ex Auditoría) de la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” y según las necesidades ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...