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Mostrando ítems 221-230 de 254
Diseño de funciones para la empresa de distribución eléctrica Larecaja S.A.M.
(2010)
El objetivo del presente trabajo dirigido fue el diseño del Manual de Funciones del personal para la Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja S.A.M. – EDEL SAM, a fin de que éste sea de mucha utilidad para promover el ...
Auditoria especial de ingresos y egresos de la gestión 2008 a la administración general, económica y financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (AUDITORIUM)
(2010)
La presente “Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Gestión 2008 a la Administración General, Económica y Financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (Auditórium)”, se concentra en examinar los ingresos y egresos ...
Control interno de cartera en la evaluación crediticia del sector micro financiero Bancario
(2010)
El presente trabajo de investigación desarrolla los elementos relacionados al control in-terno en la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas. La experiencia laboral en un Banco especializado en el microcrédito, ...
Toma de inventarios en Cossmil, Evaluación del control Interno en los Almacenes sectoriales de medicamentos e insumos médicos gestión 2010
(2011)
La corporación del seguro social Militar es una Institución pública dependiente del Ministerio de Defensa; que brinda servicios a los asegurados y beneficiarios. Teniendo la responsabilidad de realizar constantes evaluaciones ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...
Estrategia General de Auditoria
(2012)
El presente trabajo pretende dar a conocer los lineamientos para un mejor control y realización de una auditoria. La planeación no es una fase discreta de la auditoria, sino un proceso continuo e interactivo que a menudo ...
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de evaluación del desempeño del personal de cajas en entidades que efectúan prestamos de dinero con recursos propios. Caso de estudio: Prendamás S.R.L.
(2017)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Cajas para ...