Buscar
Mostrando ítems 101-110 de 190
Auditoria especial a la habilitación de formularios de poderes nacionales y extranjeros a la oficina central La Paz, gestión 2019 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2021)
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), es una Institución Pública Desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Cuenta con estructura propia y competencia de ámbito nacional, con autonomía ...
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)
CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ...
Marco normativo del control Gubernamental y de la Auditoria Gubernamental
(2020)
El Trabajo – Informe, se inicia dando una definición de forma general, lo que es una auditoría, la importancia y la finalidad de la misma. Considerando la importancia de la Ley N° 1178, se describe la finalidad y el ámbito ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Instituto Superior de Educación Comercial La Paz gestiones 2007, 2008 y 2009
(2010)
En el marco del CONVENIO de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del Departamento de La Paz actual Gobernación del Departamento de La Paz, cuyo propósito es ...
Auditoria especial de contratos suscritos con la Empresa "Comunicaciones el país" gestión 2008
(2010)
La auditoría realizada tuvo como objetivos dar cumplimiento a las cláusulas del contrato suscrito con dicha empresa, así mismo la integridad, valuación y exigibilidad de las operaciones relativas, además de establecer el ...
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)
El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ...
Auditoria operativa de ejecución de contratos por la adquisición de bienes y servicios "Sub Alcaldía Maximiliano Paredes"
(2009)
El presente trabajo tendrá como propósito efectuar el seguimiento al proceso de contratación de obras menores y posterior evaluación, para lo cual se hará un estudio detallado en la Sub Alcaldía Maximiliano Paredes siendo ...