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Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Dirección General de la Hoja de coca e Industrialización (DIGCOIN)-VCDI del 1º de enero al 31 de diciembre del 2013
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual en su acápite Auditorías Programadas e Instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen: ...