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Mostrando ítems 1-9 de 9
Auditoria especical sobre recursos no descargados de fondos TGN- Ministerio de Salud y Deportes gestion 2009 del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz)
(2013-05-29)
El Servicio Departamental de Salud dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, a través de la Unidad de Auditoría Interna, ha encontrado deficiencias de Control Interno, relacionadas con la Entrega de ...
"Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico" - "AAPS" Al 31 de diciembre de 2010.
(2013-05-23)
En coordinación de los tutores designados, se ha definido y aprobado el nombre del tema objeto del trabajo dirigido, "Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la Unidad Educativa Luis Alberto Pabón del Municipio de La Paz
(2013-06-17)
El objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos Operativoen el Sector Público, democrático y autónomo “Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, que permita tener un Control ...
Modelo de evaluación del control interno para el mejoramiento del proyecto gubernamental "Mi Agua" (Mas inversión para el agua - riego por aspersión) en favor de las comunidades originarias en el área rural (Comunidad El Asiento - ARACA)
(2013-06-17)
El presente trabajo “MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL “MI AGUA” (MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA - RIEGO POR ASPERSIÓN) EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN EL ÁREA ...
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuetaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al S1.12.10.
(2013-08-23)
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es una Institución Pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia creado para impulsar una nueva estructura de tenencia, acceso a la tierra y bosques y el ...
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del gobierno municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
(2013-09-17)
La presente "Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ...
Evaluación del control interno relacionado con los costos hospitalarios de cirugía general en el Hospital Militar No.1 de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL.
(2013-08-23)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional de gran ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre del 2011 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - G.A.M.L.P. (Rubro Patrimonio NETO).
(2013-08-20)
El Presente Trabajo de Auditoría de Confiabilidad del Rubro Patrimonio Neto fue desarrollado en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en conformidad al Convenio Interinstitucional ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...