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Mostrando ítems 1-9 de 9
Evaluación del control interno vigente de los ingresos del SUMI (Seguro Universal MaternoIinfantil) en el gobierno municipal de Viacha.
(2013-05-23)
El presente trabajo: EVALUACIÓN DELCONTROL INTERNO VIGENTE DE LOS INGRESOS DEL SUMI (SEGUROUNIVERSAL MATERNO INFANTIL. EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEVIACHA. Para desarrollo de la Evaluación del Control Interno se realiza en ...
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...
Control interno respecto al análisis de la cuenta 115 deudores varios del ex fondo complementario Minero de seguridad socila en proceso de cierre.
(2013-05-23)
El trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres-Carrera de Contaduria Pública, que comprende la ...
Evaluación del control interno respecto al sistema de contabilidad integrada de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-24)
De acuerdo a la misión institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la "Clínica Modelo", debe: Proteger la salud del trabajador asegurado activo y/o pasivo además de cada grupo familiar de los trabajadores de la ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno, respecto al manejo y disposición de activos fijos en las cooperativas auríferas. (Caso de estudio: Cooperativa "Flor de Illampu Ltda.")
(2013-08-20)
Los Bienes de Uso, constituyen uno de los principales elementos en las Actividades Mineras de las Cooperativas Auríferas, es así que cuentan con un sin número de Activos Fijos, desde herramientas pequeñas hasta maquinarias ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
Auditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viaticos del Programa de Vivienda Social y Solidaria dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Gestión 2010
(2013-09-24)
El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estados de Cuentas Complementarios del Ministerio de Obras Públicas Servicios y ...
Control Interno relacionado con la cuenta 116 documentos en ejecución del Ex Fondo Complementario de la Seguridad Social de Y.P.F.B.
(2013-05-23)
El trabajo realizado en la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social - DLEGSS del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, consistió en la recopilación y revisión de toda la ...