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Mostrando ítems 61-70 de 254
Mejora de control interno para el Área de Sistemas en la Organización No Gubernamental Pro-Rural
(2017)
Surgiendo la necesidad de una mejora del control interno del Área de Sistemas, que ayuden a agilizar las actividades de la Organización No Gubernamental Pro-Rural, basado en los resultados de cada gestión, viendo deficiencias ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en empresas importadoras de bebidas gaseosas : caso de estudio importadora EMBOL S.A.
(2017)
El presente proyecto de grado tiene como objetivo diseñar un Manual de Auditoría para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de Selección de Personal en la empresa importadora de bebidas gaseosas EMBOL S.A., ...
Negligencia En El Control Interno Del Fondo De Desarrollo Para Los Pueblos Indígenas, Originarios Y Comunidades Campesinas
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El Fondo Indígena que se creó el 22 de Diciembre de 2005 con el nombre de Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (D.S. 28571) en el gobierno del ex presidente Eduardo Rodrigo ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA.
(2013-05-23)
En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
Optimizar el proceso crediticio en la otorgación de crédito en banca comunal (caso pro mujer)
(2014-11-27)
En Bolivia en 1990, nace Programas para la Mujer ONG (Organización No Gubernamental), dirigida exclusivamente a mujeres de bajos recursos. El enfoque inicial fue en educación, salud, planificación familiar y desarrollo ...
Gabinete de auditoría financiera
(2015)
Las auditorias financieras constituyen un proceso de recopilación, actualización y análisis de información procedente de distintas fuentes con el objetivo final de tomar decisiones, extraer conclusiones y, cuando así se ...
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Aplicabilidad de la auditoria forense en organizaciones no lucrativas. Caso : Organización Voluntaria SAR - FAB "ILLIMANI"
(2013-05-23)
En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las organizaciones, procurando disuadir las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos, surge la ...