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Mostrando ítems 191-200 de 229
Fortalecimiento de procesos de registro contable del rubro inventarios para el Departamento de Contabilidad de la fabrica de Ácido Sulfúrico
(2016)
La presente Memoria Laboral está dirigida a Fortalecer el Proceso de Registro Contable del Rubro Inventarios para el Departamento de Contabilidad de la Fábrica de Ácido Sulfúrico. Frente a la deficiencia en el manejo de ...
Control Interno
(2016)
El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir ...
Exposición cronológica de sucesos laborales en el área de contabilidad, periodo agosto 2007 a diciembre 2014 y la aplicación de un sistema de ventas
(2016)
La presente Memoria Laboral, se desarrolla en torno a la organización “Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología-ISEAT”, que es un espacio para la formación de líderes eclesiales, religiosos y sociales a través de ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con la evaluación del desempeño de servidores públicos policiales, caso : Comando Policial El Alto
(2013)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan Evaluar o Medir el Control Interno en Procesos tales como la Evaluación del Desempeño del Personal Policial, originan la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría ...
Control interno en la aplicación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas : caso Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2017)
La presente Memoria Académica Laboral, tiene como objetivo “Optimizar el control interno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, mediante la implantación del ...
Control interno de cartera en la evaluación crediticia del sector micro financiero Bancario
(2010)
El presente trabajo de investigación desarrolla los elementos relacionados al control in-terno en la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas. La experiencia laboral en un Banco especializado en el microcrédito, ...
Aplicación del workshop al proceso de contratación de bienes y servicios mediante licitación pública : caso: Administradora Boliviana de Carreteras
(2011)
El éxito de una organización o entidad, depende del cumplimiento de sus objetivos y éste está condicionado a una efectiva gestión o administración de riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdida de ...
El control interno en el área de cajas caso : Mutual La Paz
(2010)
El presente Proyecto Titulado el Control Interno en el área de casa (caso: Mutual La Paz) está orientado a las entidades financieras principalmente y otras entidades que tengan un elevado flujo de sus efectivos en sus ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Convenio de Donación USAID Nº 511-0660- al 31 de diciembre del 2010 (Rubro pasajes y viaticos)
(2012)
El presente trabajo de auditoría de confiabilidad correspondiente al Rubro Pasajes y Viáticos, fue desarrollado en conformidad al Convenio Interinstitucional y el Reglamento para la Obtención del Grado Académico de ...