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Mostrando ítems 131-140 de 190
Auditoria especial sobre contratos suscritos por la Caja Bancaria Estatal de Salud con indicios de responsabilidad por la función pública
(2010)
El presente trabajo fue realizado en dependencias de la C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna. En las entidades públicas de nuestro país los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios están ...
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)
La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ...
Análisis e interpretación del sistema control interno administrativo – FINANCIERO
(2023)
Se iniciará dando una breve explicación y definición de forma general que es control interno y cuál es la importancia y la finalidad de la misma. Conforme el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, la Contraloría ...
Evaluación de la auditoria de gestión por resultados en entidades públicas
(2010)
El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la utilización y conocimiento sobre el tema de auditoría de gestión, en las instituciones públicas, en particular, las Dirección Nacional de Salud y Bienestar ...
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)
1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ...
Las microfinanzas y su aporte al desarrollo del sistema financiero boliviano
(2015)
El avance de las microfinanzas representa una dimensión importante en el proceso de desarrollo financiero de cualquier país de ingresos bajos, como es el caso de nuestro país. Las microfinanzas son un eslabón fundamental ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Elaboración de un manual de procedimientos para la Dirección de Auditoría Interna de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda.
(2015)
Aun cuando la Cooperativa tiene bastantes años de funcionamiento, no hemos identificado un Manual de procedimientos formalmente establecido, ni actualizado que se esté aplicando como parte funcional de la Dirección de ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...