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Mostrando ítems 91-100 de 190
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
(2022)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ...
La planificación una estrategia para mejorar la eficiencia en la auditoría gubernamental
(2008)
Existe una necesidad de conformar una nueva visión de la auditoría gubernamental, desde un enfoque sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente muy importante, encargado de proteger el buen funcionamiento del ...
El control interno en el marco de la empresa
(2008)
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ...
Control de la programación y gestión de la cooperación técnica internacional operada por las organizaciones no gubernamentales
(2008)
El presente trabajo de investigación propone el uso de uso eficiente y eficaz de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional que es gestionada y operada por las organizaciones no gubernamentales tanto ...
La administración de recursos humanos según el sistema de administración de personal (SAP) y la Ley SAFCO 1178
(2007)
El presente trabajo aborda una de las problemáticas que desde hace años afectan a instituciones publicas que es la falta de evaluación y capacitación de personal, la necesidad esta en efectuar un estudio de los recursos ...
Factores determinantes implícitos dentro de una contabilidad fraudulenta
(2007)
El fenómeno de la contabilidad fraudulenta ha sido el resultado de la flexibilidad de ciertas normas contables las cuales facilitan la manipulación, engaño, tergiversación y alteración de la información. Aún cuando el uso ...
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...
Auditoria interna elemento esencial en el desarrollo de las organizaciones empresariales
(2007)
I.ANTECEDENTES, 1.1 Introducción, II PROBLEMA, 2.1 Planteamiento del Problema, 2.2 Formulación del Problema, 2.3 Sistematización del Problema, III: DISEÑO METODOLÓGICO, 3.1 Tipo de Investigación, 3.2 Procedimiento de ...
Propuesta de elaboración de una metodología basada en riesgos para el área de auditoria interna en entidades financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A.
(2021)
El presente trabajo referido a la elaboración de una Metodología Basada en Riesgos para el Área de Auditoría Interna en Entidades Financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A. tiene el objetivo general de emitir una opinión ...
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2021)
Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ...