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Mostrando ítems 21-30 de 178
La Auditoria Interna un Instrumento Prospección de Control de Gestión
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2002)
los cambios y nuevos retos han llevado a pensar en una visión de la actividad de auditoria interna, participando activamente en la dinámica de la gestión gerencial en cada una de las áreas, constituyéndose en un instrumento ...
Examen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la D.A. 92 - Programa de revitalización y Desarrollo Urbano (PRU) gestión 2010.
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 21 de abril de 2006 cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por parte ...
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)
1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ...
Auditoria especial uso de vales de gasolina oficina central La Paz del Servicio Nacional de patrimonio del estado, gestiones 2007 - 2008
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE en la Unidad de Auditoria Interna unidad que fortalece el Control Interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de las ...
Seguimiento de recomendaciones al informe de auditoria sobre la evaluación a los sistemas de administración y control (SAYCO) de la Red de Salud No. 2 (Nor Este) Servicio Departamental de Salud - Prefectura del Departamento de La Paz
(2013-05-22)
El presente trabajo se lleva a cabo en el marco de esta modalidad de Graduación y de manera práctica dentro del marco de la Ley 1178 el mismo que dirige su atención al estudio y análisis del Seguimiento de recomendaciones ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Auditoria de confiabilidad de bienes de consumo al 31 de diciembre de 2008 de la Prefectura del Departamento de La Paz
(2013-05-22)
El presente trabajo : "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE BIENS CONSUMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" corresponde específicamente la graduación a nivel licenciatura por medio de la ...
Auditoria especial a la administración de personal en la Unidad de Coordinación de Programas (UCP) gestión 2008 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
La presente memoria está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad ...