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Mostrando ítems 101-110 de 178
Gabinete de auditoria operativa
(2015)
La auditoría operacional experimenta una significativa transformación paralela a la evolución tecnológica en las empresas. De la amplia definición de “auditoria de actividades, sistemas y controles de cada unidad dentro ...
Control interno en el proceso de ejecución presupuestaria
(2009)
INTRODUCCIÓN 1 PRIMERAPARTE CAPÍTULO I 1. ANTECEDENTES 3 1.2 Justificación de l a Investigación 3 1.3 Objetivos de la Investigación 5 CAPÍTULO II 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7 Información 8 Tratamiento de la Información ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Evaluación de la auditoria de gestión por resultados en entidades públicas
(2010)
El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la utilización y conocimiento sobre el tema de auditoría de gestión, en las instituciones públicas, en particular, las Dirección Nacional de Salud y Bienestar ...
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)
El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ...
Seguimiento a la auditoría de Sistemas de Administración y Control, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno
(2007)
Introducción. Capítulo I.- 1.1. Planteamiento del Problema. 1.2. Objetivos. 1.3. Justificación. Capítulo II.- 2.1. Marco Institucional. 2.2. Marco Conceptual. Capítulo III.- 3.1. Marco Legal y Técnico. Capítulo IV.- 4.1. ...
Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)
El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ...
Análisis del comercio y comercio preferencial en la negociación Comunidad Andina - Unión Europea
(2008)
El Ministerio de Hacienda es parte del grupo de expertos gubernamentales que trabajan en la negociación del Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina (CAN) - Unión Europea (UE). En ese contexto, este Trabajo Dirigido ...
Evaluación al Sistema de Administración de Personal en el Servicio Departamental de Salud de la Gestión 2006
(2008)
La Universidad Mayor de San Andrés ha implementado en la Carrera de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, la modalidad de "Trabajo Dirigido" que consiste, en realizar trabaos especializados en el ...
Evaluación del Sistema de Administración de bienes y servicios Sub Sistema de Contratación Servicio Departamental de Salud La Paz
(2006)
El desarrollo de la auditoría mediante la Unidad de Auditoría Interna se guían a través de las metodologías y procedimientos regidos por la Contraloría General de la República, que uniforman la ejecución del trabajo, ...