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Mostrando ítems 2881-2890 de 2927
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)
El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ...
Auditoria especial sobre el pago de la renta básica y complementaria de vejez del Profesor Mario Orihuela Pereyra de octubre de 1997 a febrero de 2013
(2016)
Se ha elaborado el informe de Auditoría Interna Nº MEFP/AIP/SN/Nº 010/2016 correspondiente al examen sobre la, “Auditoría Especial Sobre el Pago de la Renta Básica y Complementaria de Vejez del profesor Mario Orihuela ...
Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre 1º de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
(2017)
El presente Trabajo, se elaboró en cumplimiento al marco del Convenio Institucional de Cooperación suscrito el 25 de enero de 2016, entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- Concejo Municipal, Gestión 2015
(2017)
El presente trabajo dirigido se desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual consiste en realizar la: “Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento ...
Auditoria especial a la Municipalidad de Palca de la cuenta fondos en avance (periodo comprendido entre 1ro de enero al 30 de septiembre de 2008)
(2012)
El presente Trabajo Dirigido se realizo en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Municipal Palca, el mismo es elaborado en base a la documentación e información proporcionada por la Municipalidad sobre la Entrega, ...
Gestión del sistema de control de activos fijos (S.C.A.F.) Facultad de Arquitectura Artes, Diseño y Urbanismo UMSA
(2011)
A través del departamento de Auditoria interna, se ha efectuado una evaluación del control interno de la División de Bienes e Inventarios, específicamente orientada al proceso de revalorización técnica de los bienes ...
Evaluación de control interno, del sistema de administración de personal en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural al 31 de marzo de 2016
(2016)
A medida que las Organizaciones Públicas desarrollan sus actividades, el control de las mismas se torna más complejo, siendo indispensable una buena Administración y Control. Esto plantea la necesidad de profundizar, cada ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)
Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...