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Mostrando ítems 5071-5080 de 5154
Examen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano (Dirección Administrativa Nº 50). Por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de la gestión 2010
(2012)
El presente Trabajo Dirigido se ha realizado en la Dirección de Auditoria Interna (D.A.I.) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en cumplimiento a instituciones impartidas por la Auditoria General del Gobierno Autónomo ...
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Planificación del Desarrollo Administración Central al 31 de diciembre de 2010, rubro activos (vehículos automotores)
(2012)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo vigente para la ejecución de éste tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 178, que señala que todas las Entidades de la ...
Auditoria especial al Sub Almacén del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, sobre el consumo de Tóner y papelería partidas (39500 y 32100) Indicios de responsabilidad administrativa periodo julio 2010 a junio 2011
(2016)
El presente Trabajo Dirigido, fue realizado como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), donde dicha Unidad desarrolló la “Auditoría Especial al Sub Almacén del ...
Auditoria especial a la cuenta "cuentas por cobrar a la largo plazo", correspondientes a pasajes aéreos en proceso de devolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por las gestiones 2010 al 2015
(2017)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2016 de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interno ...
Auditoria especial sobre contratos suscritos por la Caja Bancaria Estatal de Salud con indicios de responsabilidad por la función pública
(2010)
El presente trabajo fue realizado en dependencias de la C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna. En las entidades públicas de nuestro país los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios están ...
Evaluación de control interno de almacenes para el tratamiento de medicamentos en COSSMIL
(2012)
La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), realiza la revisión y fiscalización de los movimientos de medicamentos, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, ...
El Control Interno de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) de la Localidad de Caranavi de la Provincia Nor Yungas
(2008)
ANED es una institución sin fines de lucro fundada un 13 de junio de 1978 cuenta con 42 oficinas a nivel nacional ocupando 8 de los 9 departamentos, su principal misión es contribuir al desarrollo económico social de ...
Auditoria de confiabilidad a los estados presupuestarios y complementarios de la entidad 035 - al 31 de diciembre del 2015, Partida: 39500 útiles de escritorio y oficina. Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas da 05 Servicio Nacional del Sistema de Reparto - Senasir
(2016)
Se realizó la “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2014 – DA 05, DA 21 del Servicio Nacional del ...
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)
El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ...