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Mostrando ítems 251-260 de 338
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con la evaluación del desempeño de servidores públicos policiales, caso : Comando Policial El Alto
(2013)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan Evaluar o Medir el Control Interno en Procesos tales como la Evaluación del Desempeño del Personal Policial, originan la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría ...
Control interino de cuentas por cobrar por recursos otorgados a organizaciones sindicales
(2021)
La dirección del MTEPS en coordinación con el Jefe Financiero consideraran el incremento de las cuentas por cobrar, entre una y otra gestión y tomaran las acciones necesarias correspondientes para la recuperación de las ...
Control interno en la aplicación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas : caso Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2017)
La presente Memoria Académica Laboral, tiene como objetivo “Optimizar el control interno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, mediante la implantación del ...
Control interno de cartera en la evaluación crediticia del sector micro financiero Bancario
(2010)
El presente trabajo de investigación desarrolla los elementos relacionados al control in-terno en la cartera crediticia de las entidades de microfinanzas. La experiencia laboral en un Banco especializado en el microcrédito, ...
Control interno en el proceso de ejecución presupuestaria
(2009)
INTRODUCCIÓN 1 PRIMERAPARTE CAPÍTULO I 1. ANTECEDENTES 3 1.2 Justificación de l a Investigación 3 1.3 Objetivos de la Investigación 5 CAPÍTULO II 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7 Información 8 Tratamiento de la Información ...
Aplicación del workshop al proceso de contratación de bienes y servicios mediante licitación pública : caso: Administradora Boliviana de Carreteras
(2011)
El éxito de una organización o entidad, depende del cumplimiento de sus objetivos y éste está condicionado a una efectiva gestión o administración de riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de pérdida de ...
El control interno en el área de cajas caso : Mutual La Paz
(2010)
El presente Proyecto Titulado el Control Interno en el área de casa (caso: Mutual La Paz) está orientado a las entidades financieras principalmente y otras entidades que tengan un elevado flujo de sus efectivos en sus ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)
El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ...
Seguimiento a la auditoría de Sistemas de Administración y Control, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno
(2007)
Introducción. Capítulo I.- 1.1. Planteamiento del Problema. 1.2. Objetivos. 1.3. Justificación. Capítulo II.- 2.1. Marco Institucional. 2.2. Marco Conceptual. Capítulo III.- 3.1. Marco Legal y Técnico. Capítulo IV.- 4.1. ...