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Mostrando ítems 21-30 de 32
Auditoria de ingresos y egresos gestiones 2006 a 2008 de la Unidad de Infraestructura Rural dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del desarrollo
(2013-05-22)
El presente trabajo es realizar una evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos de la Unidad de Infraestructura Rural, correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008, se concluye: A excepción de la ...
Evaluación del control interno respecto al sistema de contabilidad integrada de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-24)
De acuerdo a la misión institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la "Clínica Modelo", debe: Proteger la salud del trabajador asegurado activo y/o pasivo además de cada grupo familiar de los trabajadores de la ...
Auditoria SAYCO del sistema de programación de operaciones al 16 de noviembre de 2009 del Ministerio Trabajo, Empleo y Previsión Social.
(2013-05-24)
Desarrollar una Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, que es un examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...
Evaluación del sistema de administración de bienes y servicios del Ministerio de Planificación del Desarrollo, al 31 de mayo 2009
(2013-05-22)
De acuerdo al convenio de Cooperación interinstitucional s/n suscrito en fecha 28 de septiembre de 2007, entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y la Carrera de Contaduría Pública Ex Auditoría de la ...
Auditoria del sistema de organización administrativa del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - gestión 2008 - Ministerio de Producción y Microempresa. Institución : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)
(2013-05-22)
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través del Ministerio de Producción y Microempresa se constituye en una Institución estratégica del sector público para el desarrollo económico y social del país, en consecuencia ...
Auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros por el periodo del 01 de octubre al 31de diciembre de 2009 Escuela de Gestión Pública Plurinacional "EGPP"
(2011)
El objetivo del presente trabajo es de proporcionar la información necesaria para el auditor referente a lo que es una auditoria de confiabilidad y la manera apropiada de llevarla a cabo de esta manera también al momento ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...