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Mostrando ítems 21-30 de 32
Auditoria SAYCO del sistema de presupuestos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. - gestiones 2006
(2013-05-22)
El presente trabajo pretende constituirse en una herramienta de carácter gerencial sobre la determinación de la eficacia de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, así como los instrumentos de control ...
Elaboración del manual de organización y funciones y manual de procedimientos para la Unidad de Auditoria Interna de Transportes Aereos Bolivianos
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido ha sido realizado en la Unidad de Auditoria Interna de Transportes Aéreos Bolivianos (T.A.B.), entidad que fue creada para transportar carga a nivel nacional e internacional. En síntesis los ...
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)
El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ...
Auditoria de cumplimiento al estado financiero de la organización de los fondos provistos por COSUDE por el periodo comprendido el 1º de junio y el 31 de diciembre de 2009
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel Licenciatura, por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO”, el mismo que considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San ...
Auditoria sayco del sistema de programación de operaciones de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Culminado el Plan de Estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresadas, decidimos optar la titulación por la modalidad de ...
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Dirección General de la Hoja de coca e Industrialización (DIGCOIN)-VCDI del 1º de enero al 31 de diciembre del 2013
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual en su acápite Auditorías Programadas e Instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen: ...
Contabilidad de tributos
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo describe la Contabilidad tributaria como una temática importante dentro de la clasificación de la contabilidad. La primera parte plantea la introducción a la temática, asimismo plantea el objetivo del ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...