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Mostrando ítems 231-240 de 245
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de evaluación del desempeño del personal de cajas en entidades que efectúan prestamos de dinero con recursos propios. Caso de estudio: Prendamás S.R.L.
(2017)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Cajas para ...
Auditoría especial sobre haberes percibidos indebidamente por el personal permanente del Viceministerio de Industria y Comercio Interno de las gestiones 2001 y 2002
(2010)
La realización de la auditoria surge como consecuencia de la denuncia realizada por el hermano del ex funcionario al Ministro informando que el mismo seguía figurando en planillas pese a su ausencia fuera del país por ...
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) de la administración de servicios portuarios - Bolivia (ASP-B), por la gestión iniciada el 1º de enero y concluida el 31 de diciembre de 2015
(2017)
El Trabajo Dirigido titulado: Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), por la ...
Auditoria especial incorporación de recursos humanos a la Carrera de Administrativa en el SEDES La Paz - oficina central
(2010)
Por cuanto tenemos a bien presentar el Trabajo Dirigido titulado: “AUDITORIA ESPECIAL DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL SEDES LA PAZ – OFICINA CENTRAL”; la misma que tiene como principal ...
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Justicia, Gestión 2014
(2017)
El presente Trabajo Dirigido “AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2014”, tiene por objetivo expresar ...
Evaluación de control interno de almacenes para el tratamiento de medicamentos en COSSMIL
(2012)
La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), realiza la revisión y fiscalización de los movimientos de medicamentos, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, ...
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)
El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...
Auditoria especial de ingresos y egresos de la gestión 2008 a la administración general, económica y financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (AUDITORIUM)
(2010)
La presente “Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Gestión 2008 a la Administración General, Económica y Financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (Auditórium)”, se concentra en examinar los ingresos y egresos ...