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Mostrando ítems 51-60 de 190
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Dirección General de la Hoja de coca e Industrialización (DIGCOIN)-VCDI del 1º de enero al 31 de diciembre del 2013
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual en su acápite Auditorías Programadas e Instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen: ...
Gabinete de auditoria operativa
(Universidad Mayor de San Andrés, 2015)
La auditoria operacional experimenta una significativa transformación paralela a la evolución tecnológica en las empresas. De la amplia definición de “auditoria de actividades, sistemas y controles de cada unidad dentro ...
Auditoria especial uso de vales de gasolina oficina central La Paz del Servicio Nacional de patrimonio del estado, gestiones 2007 - 2008
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE en la Unidad de Auditoria Interna unidad que fortalece el Control Interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de las ...
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)
El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ...
Auditoria especial de la dirección general de cooperativas gestión 2007 al 30 de julio de 2008 del Ministerio de Trabajo
(2013-05-23)
Se realizo la Auditoria Especial de la Dirección General de Cooperativa de Gestión
2007 al 30 de julio de 2008 en las dependencias de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo en cumplimiento al Programa ...
Segundo seguimiento al examen de confiabilidad de los registros estados financieros gestión 2002 por recomendación de la Contraloria General de la República SNA (Servicio Nacional de Aerofotogrametría)
(2013-05-23)
En el presente Trabajo Dirigido, se identificaron y analizaron los problemas que aún confronta el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, respecto al control interno. Según el informe de auditoría referido al primer ...
Seguimiento de recomendaciones al informe de auditoria sobre la evaluación a los sistemas de administración y control (SAYCO) de la Red de Salud No. 2 (Nor Este) Servicio Departamental de Salud - Prefectura del Departamento de La Paz
(2013-05-22)
El presente trabajo se lleva a cabo en el marco de esta modalidad de Graduación y de manera práctica dentro del marco de la Ley 1178 el mismo que dirige su atención al estudio y análisis del Seguimiento de recomendaciones ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Modelo de control de desempeño para el departamento de prestamos y adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda - COSSMIL
(2013-05-23)
El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de vivienda. Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad ...