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Mostrando ítems 101-110 de 118
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Farmacias Bolivia
(2017)
El presente trabajo de proyecto de grado consiste en la elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Se pretende establecer ...
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)
La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ...
Auditoria especial de ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología gestión 2008
(2010)
La Auditoría Especial de Ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), correspondiente a la Gestión 2008, fue realizada por Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en cumplimiento al Programa ...
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Planificación del Desarrollo Administración Central al 31 de diciembre de 2010, rubro activos (vehículos automotores)
(2012)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo vigente para la ejecución de éste tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 178, que señala que todas las Entidades de la ...
Auditoria especial sobre contratos suscritos por la Caja Bancaria Estatal de Salud con indicios de responsabilidad por la función pública
(2010)
El presente trabajo fue realizado en dependencias de la C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna. En las entidades públicas de nuestro país los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios están ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Auditoria especial sobre proceso de contratación y cumplimiento de contratos de consultores individuales del TCP - Alba, en el pasa gestión 2006
(2012)
El presente trabajo dirigido, fue realizado sobre la base de las Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), Sub Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, se orienta a revisar, analizar ...
Manual de procedimientos administrativos para la unidad de contabilidad del Gobierno Municipal de Viacha
(2014)
Toda entidad necesita de procedimientos internos que permitan asegurar la conservación de las funciones efectuadas por los funcionarios y así controlar en la administración el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. ...