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Propuesta de un Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo-Financiero para Instituciones sin Fines de Lucro
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
El presente trabajo busca responder la inquietud de conocer la importancia que se otorga a la Auditoria de proyectos de desarrollo como tal. La supervisión y la gestión correctas de los recursos financieros son determinantes ...
Propuesta de Diseño, implantación e Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para Entidades Gubernamentales de Bolivia Basado en la Norma NB/ISO/IEC-27001;2013
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Este trabajo de investigación pretende implantar e implementar el sistema de gestión de seguridad de la información en tecnología de la información para entidades gubernamentales de Bolivia en base a la confidencialidad, ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en empresas importadoras de bebidas gaseosas : caso de estudio importadora EMBOL S.A.
(2017)
El presente proyecto de grado tiene como objetivo diseñar un Manual de Auditoría para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de Selección de Personal en la empresa importadora de bebidas gaseosas EMBOL S.A., ...
Factores Socio – Económicos y Culturales que Inciden en la Evasión Tributaria en la Ciudad de El Alto
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
La presente Monografía trata de aportar a combatir la problemática de la evasión tributaria en la ciudad de El Alto – La Paz y pretende escudriñar parte de la situación socio económica y cultural de los contribuyentes ...
Manual de auditoría para evaluar el proceso de selección de personal para empresas exportadoras de café caso de estudio empresa : Exportadora Buena Vista S.A.
(2017)
El presente proyecto de grado se propone diseñar un Manual de Auditoria para evaluar el proceso de selección de personal, siendo el objeto de estudio de la empresa exportadora de café Buena Vista S.A. Este manual proporciona ...
Cohecho en Órganos Jurisdiccionales, Caso Juez 6to de Instrucción en lo Civil
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
El presente trabajo pretende evaluar mediante la aplicación de lo aprendido en el diplomado de auditoría forense, a un caso particular sucedido dentro del ambiente jurídico, los casos de corrupción de jueces y abogados tan ...
La importancia de la formación de capital humano para el desarrollo económico de Bolivia (2002–2012)
(2017)
El desarrollo económico de un país, que no tiende a avanzar cuando no se utilizan adecuadamente todos sus factores productivos y entre ellos se encuentra uno de los más importantes, como es el capital humano. Mediante la ...
Las tasas de interés en la intermediación financiera del sistema bancario de Bolivia (1995-2016)
(2017)
El trabajo de investigación se enfoca a la Mención Economía Financiera principalmente en el Sistema Bancario de Bolivia que analiza el comportamiento de las tasas de interés en la Intermediación Financiera en la Banca, ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...