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Mostrando ítems 241-250 de 319
Reingenieria de procesos y procedimientos para optimizar el control interno del departamento financiero del consejo de la judicatura distrito La Paz
(2014-11-26)
El trabajo consiste en mejorar los procesos y procedimientos para poder mejorar el control interno para una buena toma de decisiones con una información veraz y confiable, a la vez poder llegar a los objetivos de manera ...
Sistematización del control de calidad en los procesos de fiscalización efectuados por la administración tributaria caso servicio de impuestos nacionales
(2014-11-27)
El presente proyecto tiene como finalidad proponer la implementación de un control sobre la calidad de los trabajos en los procesos de fiscalización de la Administración Tributaria implantando programas y técnicas para ...
Integración de las PYMES del distrito 6 de El Alto, sector textiles por medio de los distritos industriales
(2014)
CAPÍTULO. GENERALIDADES. 1.1. INTRODUCCIÓN. 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 1.4. PREGUNTA DEL PROBLEMA. 1.5. DELIMITACIÓN. 1.5.1. Delimitación Espacial. 1.5.2. Delimitación Temporal. 1.6. ...
Riesgo de liquidez de la empresa comercial de microfinanzas Business and Financial Consultants S.R.L.
(2014)
El presente documento evalúa a la empresa con el propósito de analizar la innovación en el campo de las microfinanzas para el desarrollo, por cuanto, las microfinanzas se insertan coherentemente entre los instrumentos y ...
El transporte de carga en Bolivia y sus efectos económicos y análisis de eficiencia del sector
(2014)
La economía del transporte es la rama de la teoría económica, que estudia el conjunto de elementos y principios que rigen en el transporte de personas y bienes, que contribuyen a la vida económica y social de los ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) preoyecto de alianzas Rurales-PAR-Gestión 2009
(2014-09-22)
El presente Trabajo se basa en el cumplimiento del Marco Normativo vigente para la ejecución de éste tipo de auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la ...
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Proceso de expansión de FASSIL F. F. P. en El Alto
(2014)
La presente obra fue elaborada con la intención de realizar un análisis del Proceso de Expansión del Fondo Financiero Privado Fassil S. A. en la ciudad de El Alto desde su incursión hasta el año 2013. La ciudad de El Alto ...
Auditoria de confiabilidad del rubro exigible a corto plazo del gobierno autonomo municipal de La Paz gestión 2011
(2014-09-15)
Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2012 del 23/02/2012 (Dictamen) - Correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo finalizado ...
Implementación e implantación del reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas
(2014-09-15)
Al Implementar un Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios se logra adecuar las Normar Básicas del Sistema de administración de Bienes y Servicios al organigrama reducido que tiene el ...