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Mostrando ítems 71-80 de 94
Auditoria Especial a la falta de registros de asistencia, doble percepción de haberes y descuentos de haberes por atrasos Ministerio de Desarrollo Rural gestiones 2002-2006
(2013-05-23)
De acuerdo a la reglamentación vigente emanada por el IX Congreso de Universidades de Bolivia, como una de las formas de titulación en la Universidad Mayor de San Andrés a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias ...
Auditoria SAYCO del sistema de presupuestos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. - gestiones 2006
(2013-05-22)
El presente trabajo pretende constituirse en una herramienta de carácter gerencial sobre la determinación de la eficacia de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, así como los instrumentos de control ...
Elaboración del manual de organización y funciones y manual de procedimientos para la Unidad de Auditoria Interna de Transportes Aereos Bolivianos
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido ha sido realizado en la Unidad de Auditoria Interna de Transportes Aéreos Bolivianos (T.A.B.), entidad que fue creada para transportar carga a nivel nacional e internacional. En síntesis los ...
Evaluación del control interno relacionado con los costos hospitalarios de cirugía general en el Hospital Militar No.1 de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL.
(2013-08-23)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional de gran ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno, respecto al manejo y disposición de activos fijos en las cooperativas auríferas. (Caso de estudio: Cooperativa "Flor de Illampu Ltda.")
(2013-08-20)
Los Bienes de Uso, constituyen uno de los principales elementos en las Actividades Mineras de las Cooperativas Auríferas, es así que cuentan con un sin número de Activos Fijos, desde herramientas pequeñas hasta maquinarias ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre del 2011 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - G.A.M.L.P. (Rubro Patrimonio NETO).
(2013-08-20)
El Presente Trabajo de Auditoría de Confiabilidad del Rubro Patrimonio Neto fue desarrollado en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en conformidad al Convenio Interinstitucional ...
Manual de organización y funciones de la Sub Alcaldía del distrito-1 del Gobierno Municipal de El Alto (G.A.M.E.A.)
(2013-09-17)
Toda entidad u organización tiene una estructura funcional que debe ser coordinada por el Capital Humano el cual tiene carácter básico para el desarrollo de las actividades programadas, para de esta manera poder alcanzar ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
Auditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viaticos del Programa de Vivienda Social y Solidaria dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Gestión 2010
(2013-09-24)
El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estados de Cuentas Complementarios del Ministerio de Obras Públicas Servicios y ...
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del gobierno municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
(2013-09-17)
La presente "Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ...