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Mostrando ítems 1-10 de 38
La planificación una estrategia para mejorar la eficiencia en la auditoría gubernamental
(2008)
Existe una necesidad de conformar una nueva visión de la auditoría gubernamental, desde un enfoque sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente muy importante, encargado de proteger el buen funcionamiento del ...
El control interno en el marco de la empresa
(2008)
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ...
Control de la programación y gestión de la cooperación técnica internacional operada por las organizaciones no gubernamentales
(2008)
El presente trabajo de investigación propone el uso de uso eficiente y eficaz de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional que es gestionada y operada por las organizaciones no gubernamentales tanto ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Auditoría Especial de cuentas por cobrar de gestiones pasadas del Servicio Departamental de Deportes Prefectura de La Paz
(2008)
Este trabajo, como su nombre lo indica, es una auditoría especial de cuentas por cobrar por las gestiones 1998 - 2007 del Servicio Departamental de Deportes (S.D.D.). El contenido principal esta referido al examen sobre ...
Evaluación del Control Interno en los procesos administrativos y financieros del Gobierno Municipal de Palca Gestión 2006
(2008)
El presente trabajo evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, determinando la confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Municipal ...
Control Interno de los programas de créditos para vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL Gestión 2002 - 2003
(2008)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear un sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y financieros de la Gerencia de Vivienda con el tema Control Interno de los programas de créditos para vivienda ...
Auditoría especial proceso de incorporación a la carrera administrativa caso: registro único para la administración tributaria municipal
(2008)
El nuevo sistema de institucionalización de cargo que el gobierno imparte, determina que las entidades gubernamentales requieren contar con instrumentos administrativos que coadyuven a cumplir con eficiencia y eficacia, ...
Aplicación e implementación del régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo en exportaciones e importaciones en la empresa Milos International S.A. (Liliana Castellanos)
(2008)
MILOS INTERNATIONAL S.A., es una empresa dedicada al diseño y confección de prendas de vestir de alpaca. Las prendas de vestir que se ofrece al cliente se requiere materia prima e insumos que es importada de diferentes ...
Auditoría Especial de cuentas a pagar del Instituto Nacional de Estadística Gestión 2006 - 2007
(2008)
Este Trabajo Dirigido engloba siete capítulos los cuales son descritos en los subsiguientes párrafos: el Marco Institucional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Planteamiento y Justificación del Problema, Metodología, ...