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Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en el área de cajas en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ecofuturo S.A.
(2016)
El desarrollo de este Manual de Auditoría tiene la finalidad de Constituir un Modelo para las Futuras Evaluaciones en el Proceso de Selección del Personal en el Área de Cajas en Entidades Financieras similares a ésta, razón ...
Manual de auditoria de Recursos Humanos para la evaluación del control interno del proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo en el Comando General de la Armada Boliviana
(2016)
Realizado en 7 Capítulos, ayudó a determinar un diagnóstico de la situación actual de la Armada Boliviana y en particular del Proceso de Selección de Personal Administrativo en el Departamento I-Personal; por otro lado, ...
Manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en Gobiernos Municipales. Caso de estudio: Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca
(2016)
En cumplimiento a las Instrucciones impartidas mediante Memorándum Nro. GMM/UAI/04/2014, se efectuó la aplicación del “Manual para la Auditoría de Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección de ...
El desarrollo de las microfinanzas en el área rural en Bolivia
(2016)
Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, ni los recursos que genero la bonanza económica en el 2006 -2013, no se sentaron las bases para un desarrollo económico y sostenido. Los marginados, en particular ...
Connotaciones de la Ley de servicios financieros en las Microfinanzas
(2016)
La Ley de Servicios Financieros busca universalizar los servicios y apoyar a las políticas de desarrollo económico y social. Para ello da atribuciones al Estado para definir y ejecutar políticas financieras destinadas a ...
Manual de Auditoria para Evaluar el Control Interno relacionado con Activos Fijos en Empresas de Extracción de Madera. Caso de estudio: Empresa Extractora de Madera Zurita S.R.L.
(2016)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que propone la elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno relacionado con Activos Fijos en Empresas de Extracción de Madera tomando como caso de estudio ...
Auditoria especial a los proceso de acreditación y certificación en el centro epidemiológico departamental La Paz Área servicios de nutrición y servicios generales Gestiones 2008-2009
(2012)
El presente trabajo dirigido se ha realizado en el SEDES La Paz en el Centro Epidemiológico Departamental La Paz (Ex Centro Piloto) en la gestión 2010, de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio interinstitucional ...
Auditoria especial sobre la entrega de pasajes y viaticos a ex servidores públicos del ex Servicio Nacional de Administración de Personal : gestión 2003, en la Escuela de Gestión Publica Plurinacional
(2011)
Con la ejecución de este trabajo se pretende apoyar a la Unidad de Auditoría Interna en el logro de sus objetivos, coadyuvando en el fortalecimiento del control gubernamental y en una administración pública eficiente dentro ...
Auditoria Forense del 1ro d enero de 2008 al 30 de abril de 2010 Centro de Investigación Rural - CIR
(2012)
El convenio de financiamiento es el documento que enmarca el desarrollo y la ejecución del proyecto: "Reducción de la pobreza- Lumbricultura para el Área Rural. La suscripción la realiza por una parte la entidad financiadora ...
Auditoria financiera externa al centro de Promoción y Cooperación "Yunta" por el ejercicio terminado a diciembre 31, 2009
(2011)
El presente Trabajo Dirigido Titulado "Auditoría Financiera Externa al Centro de Promoción y Cooperación YUNTA por el ejercicio terminado a Diciembre 31, 2009", fue realizado dirigido a todos los estudiantes de la carrera ...