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Mostrando ítems 5081-5090 de 5156
Auditoria de confiabilidad a los estados presupuestarios y complementarios de la entidad 035 - al 31 de diciembre del 2015, Partida: 39500 útiles de escritorio y oficina. Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas da 05 Servicio Nacional del Sistema de Reparto - Senasir
(2016)
Se realizó la “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2014 – DA 05, DA 21 del Servicio Nacional del ...
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)
El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ...
Desarrollo de Instrumentos de Administración y Control del Manejo de Correspondencia en la Caja Nacional de Salud (C.N.S.)
(2006)
Se propone implantar un novedoso sistema a una Institución que necesita de este cambio, con el fin de lograr los objetivos de expansión, originalidad y desarrollo que le permita un alto índice de crecimiento en cuanto se ...
Modelo para la Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en la Dirección Departamental de Trabajo de La Paz
(2006)
Los Servicios Públicos se han desarrollado bajo una cierta concepción de que al ser Servicios Públicos, la mayoría gratuitos, con pocos recursos y para personas poco exigentes, no se les puede pedir un esfuerzo, "una ...
Centralización Administrativa y Presupuestaria de las empresas y unidades productivas COFADENA en el marco del art. 41 de la Ley de Readecuaciones del Poder Ejecutivo - LOPE
(2006)
La centralización se la debió realizar según el marco del Art. 41 de la Ley de readecuaciones del poder ejecutivo-LOPE, pero sin afectar sus estructuras organizativas, ni a aquellas empresas conformadas con capital mixto. ...
Auditoria especial sobre el pago de la renta básica y complementaria de vejez del Profesor Mario Orihuela Pereyra de octubre de 1997 a febrero de 2013
(2016)
Se ha elaborado el informe de Auditoría Interna Nº MEFP/AIP/SN/Nº 010/2016 correspondiente al examen sobre la, “Auditoría Especial Sobre el Pago de la Renta Básica y Complementaria de Vejez del profesor Mario Orihuela ...
Elaboración del Manual de Calidad ISO 9000: 2000 de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto
(2006)
En un mundo cada vez mas globalizado, las empresas desarrollan sus actividades en un ambiente cada vez más competitivo, en el cual no solo se tiene que ser eficiente, sino además demostrar la calidad en los productos o ...
Diseño de procedimientos para los Subsistemas de Dotación de Personal y Registro : Caso Caja Nacional de Salud
(2006)
El contenido del presente trabajo dirigido, esta conformado de la siguiente manera: I, generalidades y alcance: en este capitulo se hace una explicación del por qué se realiza el trabajo, citando antecedentes de la C.N.S., ...
Evaluación del Sistema e Instrumentos de Administración de Personal. Sistema de Ventanilla Única de Exportación
(2005)
El presente Trabajo Dirigido, proporciona al SIVEX instrumentos de Administración de Personal, los cuales buscan un mejor desempeño del funcionario y la implementación del Sistema de Administración de Personal en la ...
Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre 1º de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
(2017)
El presente Trabajo, se elaboró en cumplimiento al marco del Convenio Institucional de Cooperación suscrito el 25 de enero de 2016, entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores ...