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Mostrando ítems 5051-5060 de 5156
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros en la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) gestión 2007
(2009)
El objetivo general del presente trabajo, al iniciar el mismo, consistía en emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de La Empresa Municipal de Asfaltos y Vías” (EMAVIAS), ...
Auditoria de confiabilidad de registros - Departamento de Personal Docente - Universidad Mayor de San Andrés
(2009)
Consideramos que los temas de auditoría, son complejos y complicados para cualquier sociedad en su estructura económica. Este trabajo, resulta una consecuencia, de lo que hemos visto, sentido y analizado, durante nuestro ...
Auditoria operacional de perforación de pozos de la Unidad de Explotación de Recursos Hídricos "U.E.R.H." de la Corporación de las FF.AA. para el Desarrollo Nacional "COFADENA" por la gestión 2010
(2011)
El presente Trabajo Dirigido busca establecer una guía ejemplar para realizar auditoría operacional gubernamental en Bolivia. En busca de este objetivo general, se llevó a cabo un trabajo de relevamiento de manuales ...
Auditoria de recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos de la gestión 2007 en la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés
(2009)
El Trabajo Dirigido se desarrolló en la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual tiene el propósito de mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros rubro ingresos del gobierno Municipal de La Paz, gestión 2009
(2011)
La motivación del Trabajo Dirigido propuesto, surge de profundizar el tema el cual está relacionado con materias de Auditoría Financiera y Gubernamental, caracterizándose por ser un examen crítico-sistemático sobre la ...
Auditoria especial sobre evaluación del sistema de administración de bienes y servicios SAS en la dirección general de asuntos administrativos (DGAA)del Ministerio de Hacienda de julio de2007 a mayo de 2008
(2009)
El presente trabajo fue realizado en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda, el cual fue desarrollado para efectuar una revisión en cuanto a la aplicación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios ...
Diseño y elaboración del reglamento especifico del sistema de administración de bienes y servicios para la Caja Bancaria Estatal de Salud, con base en la normativa vigente
(2009)
En éste entendido, de acuerdo al convenio suscrito entre la carrera de Contaduría Pública – (Ex Auditoría) de la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” y según las necesidades ...
Plan Estratégico para la creación e implementación de Maquicentros
(2004)
La globalización es un fenómeno mundial que, entre otros, afecta al sector económico. En este contexto surgen alternativas que, bien aprovechadas, incorporarían a sectores de pequeños productores de confección de ropa, en ...
Auditoría de confiabilidad de los registros, estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2011, rubro ingresos (cuenta venta de servicios)
(2012)
El presente trabajo dirigido se ha realizado en la unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) durante el primer semestre de la gestión 2012, de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio ...
Auditoria especial de ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología gestión 2008
(2010)
La Auditoría Especial de Ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), correspondiente a la Gestión 2008, fue realizada por Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en cumplimiento al Programa ...