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Mostrando ítems 1601-1610 de 1660
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)
El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales.
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)
El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ...
Desarrollo, diseño e implementación de un manual para liquidación de entidades estatales, administrativas por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
(2009)
Se plantea el desarrollo, diseño e implementación de un Manual para la Liquidación de Entidades, el cual servirá como una herramienta que permita concluir con los procesos de liquidación, en forma oportuna, eficiente y eficaz.
Propuesta de implementación de un sistema de control interno para el proceso de recuperación de la cartera de ejecución
(2009)
Con la realización de este trabajo se pretende efectuar un aporte de carácter teórico-práctico que implica el análisis de los procesos llevados a cabo, por la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, para la recuperación ...
Estudio Técnico - Normativa de tasas de servicios Municipales Gobierno Municipal de Chulumani
(2009)
El presente documento de “Estudio técnico - normativo de tasas de servicio municipales – Gobierno Municipal de Chulumani” desarrollada en el sector público, específicamente en el ámbito municipal, en el Municipio de Chulumani ...
Análisis y evaluación de consistencia del balance general de CENACO y CBF para fines de liquidación
(2009)
El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera, Sección Propositiva que describe los aspectos generales que desarrolla la parte esencial del trabajo, planteamiento del problema, la justificación, ...
Auditoria especial de Kardex académico de la Carrera de Medicina gestión 2007
(2009)
Los sistemas de Kárdex de las diferentes carreras y específicamente de la Carrera de Medicina son aplicados científicamente pero todavía existen sistemas tradicionales y mecánicos que no permiten una eficiente administración, ...
Análisis e implementación del sistema de control interno Administrativo - Financiero del Ministerio de Justicia
(2009)
El objetivo general del presente trabajo es establecer un Sistema de Control Interno lo cual implica analizar y evaluar los medios que se siguieron en todas las fases y asegurar el cumplimiento de su reglamento y las normas ...
Manual de normas y procedimientos para la administración de medicamentos dentro de un fondo rotatorio en PRO - MUJER
(2008)
Se define como una inversión en insumos farmacéuticos para su venta, que constituye el capital social al cual usados los recursos propios, (Capital mas Resultados) una vez puesto en marcha, tiene la finalidad de mejorar ...
Auditoria espcial de ingresos por patentes en la Dirección de Recaudaciones (Unidad de otros ingresos) por las gestiones 2005, 2006 y 2007 del Gobierno Municipal de El Alto
(2009)
La Auditoría Especial de ingresos por patentes, constituye un instrumento que permitirá evaluar el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y normas aplicables, por lo tanto, previa preparación del Memorándum ...