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Auditoria especial de compras de bienes y/o servicios para la unidad de forestación y areas verdes de ornato del Gobierno Municipal de El Alto, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007
(2008)
El Trabajo Dirigido consiste en implementar todos los conocimientos adquiridos hasta este momento en las tareas de las diferentes instituciones ya sean estas privados o públicas guiadas por los supervisores, y directores ...
Auditoria especial de la administración del Fondo Común y pago de honorarios profesionales en la Caja Bancaria Estatal de Salud de las gestiones 1999 a 2006
(2009)
En el presente “Trabajo Dirigido”, se aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria, para la ejecución de Auditorías especiales, complementados con la normativa gubernamental referida al ...
Implantación del sistema de control interno de los recursos financieros para la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Amazónica de Pando
(2009)
El presente trabajo dirigido tiene como objetivo principal, implementar el sistema de control interno de los recursos financieros mediante principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental emitidas ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Actualización del reglamento específico del subsistema de contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de Consultoría del Sistema de administración de Bienes y Servicios
(2009)
Según establece el artículo 27 de la Ley 1178 y el artículo 8 de las NB-SABS, las entidades del sector publico deberán elaborar, emitir y difundir el reglamento específico compatibilizado por el Órgano Rector en el marco ...
Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, Gestión 2007
(2008)
De acuerdo con los trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, consistentes en auditorías gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Control interno de inventarios almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ)" Caso: General Industrial & Trading S.A.
(2008)
El presente trabajo dirigido es realizar un Control Interno de inventarios de los almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ) efectuando el levantamiento del inventario físico valorado de los materiales y suministros, ...
Evaluación del Sistema de contabilidad integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE del 01 de Enero 2006 al 25 de Junio 2007
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) del 01 de enero 2006 al 25 de Junio 2007, se desarrollo en ...
Auditoría Especial de ingresos y egresos al Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" de La Paz Gestión 2006
(2007)
El presente trabajo esta enmarcado dentro del convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación y Culturas, el cual es administrador del Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" que es objeto ...