Listar Facultad de Ciencias Económicas y Financieras por autor "Mendoza Condori, Salomón, tutor"
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Auditoria de confiabilidad de los estados financieros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2008
Condori Mamani, Johnatan; Guarachi Quispe, Iris (2010)El presente trabajo se enfocará a la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión 2008, de acuerdo con las Normas Básicas del ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, correspondiente a la gestión 2020, de la Facultad de Medicina cuenta 1.2.3.5.3. construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado
Quispe Layme, Betsi; Alave Mamani, Roxana (2023)El examen se efectuará de conformidad con Normas Generales de Auditoria Gubernamental y Normas de Auditoria Financiera, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012.Se aplicó pruebas que permiten ... -
Auditoria especial al proceso de contratación de licitación nacional abierta electrificación rural los Yungas FASE I, en el FONADAL, gestión 2009
Arze Herrera, María Verónica; Belmonte Huanca, Raúl Alberto (2010)En el presente trabajo se aplicaron procedimientos y técnicas de auditoria necesarias, con el propósito de obtener información confiable y suficiente que permite sustentar las conclusiones del mismo; en base a los siguientes ... -
Auditoria especial sobre proceso de contratación y cumplimiento de contratos de consultores individuales del TCP - Alba, en el pasa gestión 2006
Roque Laime, Celia; Gonzales Bernal, Neida (2012)El presente trabajo dirigido, fue realizado sobre la base de las Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), Sub Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, se orienta a revisar, analizar ... -
Auditoría especial al proyecto construcción Presa Wilanchita gestión 2019
Valeriano Pacheco, Xomara Debby (2023)El objetivo de la auditoría será el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables; y obligaciones contractuales u otros aspectos que ... -
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
Guardia Vaca, Jesús Orlando (2009)En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ... -
Evaluación del sistema de programación de operaciones en la Caja Bancaria Estatal de Salud de la gestión 2014
Cussi Ayala, Silvia Roxana; Palluca Mamani, Aurora (2016)El presente Trabajo Dirigido tiene como propósito evaluar la Eficacia y el Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud “C.B.E.S.”, para determinar el grado de cumplimiento ... -
Modelo de auditoria de gestión ambiental en operaciones petroleras en tierra
Bascope Bustamante, Paola (2011)Este trabajo fue realizado íntegramente por una investigación bibliográfica, basada en obras y textos del área, como textos específicos de auditoría ambiental. Este estudio da lugar a soluciones, para ver una problemática ... -
Proceso de seguimiento a las recomendaciones de control interno correspondiente a la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés
Salas Quellca, Deysi Dayan (2023)Se realizó las siguientes tareas asignadas: 1.- Apoyo en la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, (Ejecución Presupuestaria de Ingresos) 2.- Actualización ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno, respecto al control de cuentas por cobrar para Compañías de Telecomunicación. Caso de estudio: Compañía de Telecomunicaciones de La Paz
Mojica Valenzuela, Diego Leonardo (2016)La Elaboración de un Manual de Auditoria para la Evaluación del Control Interno respecto al Control de las Cuentas por Cobrar para Compañías de Telecomunicación Caso de Estudio “COTEL Ltda.”, se integrará a ser un aporte ... -
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno, respecto al control de cuentas por cobrar para Compañías de Telecomunicación. Caso de estudio: Compañía de Telecomunicaciones de La Paz
Mojica Valenzuela, Diego Leonardo (2016)La Elaboración de un Manual de Auditoria para la Evaluación del Control Interno respecto al Control de las Cuentas por Cobrar para Compañías de Telecomunicación Caso de Estudio “COTEL Ltda.”, se integrará a ser un aporte ... -
Reglamento único al proceso del concurso de méritos y examen de competencia para la Universidad Mayor de San Andrés
Blanco Porto, Mariana Rosalia (2022)El presente “Trabajo Dirigido” se realizo mediante la resolución del Honorable Consejo Universitario N°472/2021 el 08 de septiembre de 2021 se dispone Aprobar el “REGLAMENTO ESPECIFICO DE MODALIDAD DE GRADUACIÓN POR TRABAJO ...