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Mostrando ítems 561-570 de 858
Auditoría especial al procedimiento de control de la declaración jurada de bienes y rentas en el Ministerio de Desarrollo Rural y tierras correspondiente a la gestión 2016
(2018)
El Trabajo Dirigido "Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2016" se desarrollara en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo ...
Auditoría SAYCO del sistema de presupuesto del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
(2018)
La auditoría SAYCO del sistema de presupuesto fue una auditoría programada en la gestión 2015, cuyo objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia de su diseño, implantación, funcionamiento y los instrumentos ...
Administración de los activos fijos de la Defensoría del Pueblo
(2018)
Se realiza el presente trabajo para contribuir a la mejora de la administración de los activos fijos, como así mismo promover la actualización, ajuste y mejora del reglamento de activos fijos de la institución, para el ...
Auditoría especial de pagos incorrectos del complemento económico de la gestión 2015 de la Mutual De Servicios Al Policía (MUSERPOL)
(2018)
El presente trabajo dirigido, tiene por finalidad emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, respecto a la verificación del correcto ...
Auditoría SAYCO al sistema de tesorería de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)
En consecuencia, la Unidad de Auditaría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, nos designó mediante Memorándum DIRNOPLU/UAI/MEM/013/2018 de fecha 01 de octubre de 2018, efectuar la “AUDITORÍA SAYCO ...
Auditoría especial al complemento económico de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) - gestión 2016
(2019)
Nuestro examen contempló las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados y consideró la normativa en vigencia y la revisión de la documentación relacionada al pago del Beneficio del Complemento Económico ...
Auditoria especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016
(2019)
Como resultado de la Auditoría, en nuestra opinión excepto por las deficiencias de control interno expuestas en el punto 2.8 “Hallazgos de Auditoria” del presente informe, se concluye que el Servicio Nacional de Sanidad ...
Diseño de políticas de control de cobranzas para los programas de la Unidad de Postgrado Carrera Contaduría Pública – U.M.S.A.
(2019)
El presente trabajo se realiza en el Área Administrativa de la Unidad de Postgrado perteneciente al Instituto de Investigaciones de Ciencias Contables, Financieras y Auditoría (I.I.C.C.F.A) - Carrera Contaduría Pública y ...
Auditoría especial, con indicios de responsabilidad al pago del bono de antigüedad en la Defensoría del Pueblo, gestiones 2015 y 2016
(2019)
Como resultados del examen realizado se establecieron indicios de responsabilidad civil, sujetos a la aplicación al “Reglamento para elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad” emitido por la ...
Auditoría financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)
El objetivo del presente examen es evaluar si el control interno relacionado con la presentación de la Información Financiera al 31 de diciembre de 2017 y emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad que presentan ...