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Mostrando ítems 31-40 de 62
Auditoria especial de la dirección general de cooperativas gestión 2007 al 30 de julio de 2008 del Ministerio de Trabajo
(2013-05-23)
Se realizo la Auditoria Especial de la Dirección General de Cooperativa de Gestión
2007 al 30 de julio de 2008 en las dependencias de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo en cumplimiento al Programa ...
Segundo seguimiento al examen de confiabilidad de los registros estados financieros gestión 2002 por recomendación de la Contraloria General de la República SNA (Servicio Nacional de Aerofotogrametría)
(2013-05-23)
En el presente Trabajo Dirigido, se identificaron y analizaron los problemas que aún confronta el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, respecto al control interno. Según el informe de auditoría referido al primer ...
Seguimiento de recomendaciones al informe de auditoria sobre la evaluación a los sistemas de administración y control (SAYCO) de la Red de Salud No. 2 (Nor Este) Servicio Departamental de Salud - Prefectura del Departamento de La Paz
(2013-05-22)
El presente trabajo se lleva a cabo en el marco de esta modalidad de Graduación y de manera práctica dentro del marco de la Ley 1178 el mismo que dirige su atención al estudio y análisis del Seguimiento de recomendaciones ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Modelo de control de desempeño para el departamento de prestamos y adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda - COSSMIL
(2013-05-23)
El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de vivienda. Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Empresa Nacional deTelevisión Boliviana
(2013-05-22)
El Trabajo Dirigido tendrá un marco teórico y un marco práctico con la supervisión de profesionales de la Dirección de Auditoria Interna de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), y por el tutor de la Universidad ...
Elaboración del manual de procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna de UDAPE
(2013-05-23)
Un manual de auditoria es una compilación de normas, principios y procedimientos que se deben observar en una unidad de auditoria interna, al ejecutar sus trabajos en sus distintas faces, con uniformidad, eficacia y ...
Auditorias especiales sobre la adquisición de bien inmueble en la gestión 2003 y entrega de fondos en la gestión 1994. Caso: Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-23)
El presente trabajo dirigido se realizó en la Caja Bancaria Estatal de Salud C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna, la cual tiene como una de sus funciones específicas la realización de auditorías especiales entre ...
Fortalecimiento de sistema de control interno en la Dirección de Recursos Humanos de la Prefectura del Departamento de La Paz enfoque "COSO"
(2013-05-22)
Sujetos al convenio suscrito entre la Prefectura del Departamento de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, dentro de la modalidad de Trabajo Dirigido, se desarrolla el presente tema con el propósito de realizar el ...