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Mostrando ítems 21-27 de 27
Reformulación del informe preliminar de la auditoria especial del control de asistencias a los docentes investigadores de la estación experimental de Belen de la facultad de Agronomía de acuerdo al informe de la Contraloría general del estado plurinacional.
(2013-05-23)
La estación de Belén fue administrada por diferentes Instituciones como SAI- Bolivia, IBTA y por último la UMSA debido a los conflictos entre comunarios, personal administrativo y docentes se realizó la Auditoria especial ...
Auditoria especial adquisición de bienes y contratación de servicios de la encuesta trimestral de empleo (ETE) gestiones 2009 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Recomendaciones de control interno).
(2013-05-23)
El (INE) se constituye en el Órgano Ejecutivo y Técnico del Sistema Nacional de Información Estadística cuya función es la de obtener, procesar y proporcionar de la manera más eficiente la información estadística para ...
Auditoría especial a la partida 11920 vacaciones no utilizadas gestiones 2006 a 2008 del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
En cumplimiento al POA en su acápite Auditorías Programadas e Intsrucciones impartidas por la Jefatura de la UAI y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen:"Auditoría Especial a la Partida 11920 ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2011 (cuenta 12361 "Construccionesw en proceso de bienes de dominio público")
(2013-08-20)
La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
Auditoria especial rendición de cuentas por pasajes y viáticos concedidos a la Federación Universitaria Local - FUL gestión 2008.
(2013-05-23)
La finanlidad es observar, analizar y evaluar la documentación de la cuenta de gastos especialmente las subcuentas. Este análisis contribuye a identificar a os delegados de la FUL que no realizaron las rendiones de cuentas ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la cuenta fondos en aances de la facultad de Ingenieria al 31 de Diciembre de 2009.
(2013-05-23)
El objetivo del presente trabajo dirigido es “Determinar la confiabilidad del saldo de la Cuenta Fondos en Avance, presentado en los Estados Financieros de la Facultad de Ingeniería al 31 de diciembre de 2009”. Por lo tanto ...