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Mostrando ítems 11-20 de 67
Elaboración del manual de organización y funciones y manual de procedimientos para la Unidad de Auditoria Interna de Transportes Aereos Bolivianos
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido ha sido realizado en la Unidad de Auditoria Interna de Transportes Aéreos Bolivianos (T.A.B.), entidad que fue creada para transportar carga a nivel nacional e internacional. En síntesis los ...
Contabilidad de tributos
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo describe la Contabilidad tributaria como una temática importante dentro de la clasificación de la contabilidad. La primera parte plantea la introducción a la temática, asimismo plantea el objetivo del ...
Auditoria de cumplimiento al estado financiero de la organización de los fondos provistos por COSUDE por el periodo comprendido el 1º de junio y el 31 de diciembre de 2009
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel Licenciatura, por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO”, el mismo que considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San ...
Auditoria especial de ingresos y gastos de la Dirección General de la Hoja de coca e Industrialización (DIGCOIN)-VCDI del 1º de enero al 31 de diciembre del 2013
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual en su acápite Auditorías Programadas e Instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen: ...
Auditoria especial uso de vales de gasolina oficina central La Paz del Servicio Nacional de patrimonio del estado, gestiones 2007 - 2008
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE en la Unidad de Auditoria Interna unidad que fortalece el Control Interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de las ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Modelo de control de desempeño para el departamento de prestamos y adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda - COSSMIL
(2013-05-23)
El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de vivienda. Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad ...
Auditoria de ingresos y egresos gestiones 2006 a 2008 de la Unidad de Infraestructura Rural dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del desarrollo
(2013-05-22)
El presente trabajo es realizar una evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos de la Unidad de Infraestructura Rural, correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008, se concluye: A excepción de la ...
Evaluación del control interno respecto al sistema de contabilidad integrada de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-24)
De acuerdo a la misión institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la "Clínica Modelo", debe: Proteger la salud del trabajador asegurado activo y/o pasivo además de cada grupo familiar de los trabajadores de la ...
Auditoria SAYCO del sistema de programación de operaciones al 16 de noviembre de 2009 del Ministerio Trabajo, Empleo y Previsión Social.
(2013-05-24)
Desarrollar una Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, que es un examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme ...