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Mostrando ítems 11-15 de 15
Auditoria especial sobre proceso de contratación y cumplimiento de contratos de consultores individuales del TCP - Alba, en el pasa gestión 2006
(2012)
El presente trabajo dirigido, fue realizado sobre la base de las Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), Sub Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, se orienta a revisar, analizar ...
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de presupuestos del Ministerio de Justicia
(2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el área de presupuesto del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo Evaluar el sistema de control interno, aplicado al sistema de presupuestos y verificar el cumplimiento ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)
El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, etapa de confiabilidad de registros de la Facultad de Ciencias Geológicas grupo 20000 – servicios no personales
(2023)
En Cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y con el propósito de cumplir la normativa aplicable, se realizó la “Auditoría de Confiabilidad de ...