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Mostrando ítems 161-170 de 205
Auditoria especial sobre fondos de avance con recursos contra valor (Francia) por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013, en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Una de las Modalidades de Titulación de la Carrera de Contaduría Pública, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es el denominado “Trabajo Dirigido”, ...
Administración financiera y contable del proyecto construcción planta automatizada INCERPAZ LTDA. gestión 2012 - 2013
(2016)
El presente Trabajo, es una recopilación de datos e información descriptiva de los procesos y procedimientos internos administrativos, contables y operativos aplicados en la ejecución del proyecto INCERPAZ Ltda.
En este ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Evaluación del control interno e implementación de procedimientos de control para almacenes y bienes de uso C.E.I. S.R.L.
(2022)
En el presente trabajo se tiene como objeto proporcionar mecanismos de control interno en Almacenes y Bienes de Uso y para ello a través del método deductivo y descriptivo se pudo evidenciar la situación actual de la ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Estados financieros para organizaciones sin fines de lucro Centro de Apoyo a la gestión Sustentable del Agua y el Medio Ambiente "Agua Sustentable"
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
La participación de las Organizaciones sin fines de lucro (ONG´s), en los sistemas económicos y sociales del país, ha tenido una carencia respecto al área de información financiera y en la preparación de sus estados ...
Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Convenio de Donación USAID Nº 511-0660- al 31 de diciembre del 2010 (Rubro pasajes y viaticos)
(2012)
El presente trabajo de auditoría de confiabilidad correspondiente al Rubro Pasajes y Viáticos, fue desarrollado en conformidad al Convenio Interinstitucional y el Reglamento para la Obtención del Grado Académico de ...
Evasión de Impuestos Inmuebles y Vehículos del Gobierno Municipal de La Paz
(2007)
El presente trabajo trata de obtener una reducción de la evasión y sistematización de la información sobre el universo de Inmuebles y vehiculos en el municipio de La Paz, la problemática a nivel mundial es la evasión de ...
Seguimiento a la auditoría de Sistemas de Administración y Control, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno
(2007)
Introducción. Capítulo I.- 1.1. Planteamiento del Problema. 1.2. Objetivos. 1.3. Justificación. Capítulo II.- 2.1. Marco Institucional. 2.2. Marco Conceptual. Capítulo III.- 3.1. Marco Legal y Técnico. Capítulo IV.- 4.1. ...