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Mostrando ítems 1-10 de 62
Evaluación del control interno relacionado con la ejecución presupuestaria de gastos y la presentación de la información financiera, del Centro de Comunicaciones La Paz, al 31 de diciembre de 2017 (Aplicado únicamente a Ministerios – Activos Fijos)
(2018)
El presente Trabajo Dirigido constituye un aporte a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y facilitó la emisión del Informe sobre la “Evaluación del Control Interno relacionado ...
Auditoría operativa sobre eficacia del sistema de programación de operaciones (SPO) de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), del período enero de 2016 al 30 de abril de 2017
(2018)
El presente Trabajo Dirigido, fue realizado con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia y control interno del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Escuela de Gestión Pública ...
Auditoría especial a la entrega de paquetes del subsidio prenatal y lactancia de la empresa pública productiva lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL en la “Distribuidora Potosí” correspondiente al primer semestre de la gestión 2017
(2018)
El fundamento del tema tiene como propósito, realizar un examen constructivo y un diagnóstico amplio de las actividades operacionales de la distribuidora de subsidio Potosí, tomando en cuenta la evaluación objetiva de las ...
Implementación de un manual de disposición de activos fijos bienes muebles en la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud
(2018)
La Central de Abastecimientos y Suministros de Salud, como Institución Pública Descentralizada del Ministerio de Salud, se constituye en una entidad sin fines de lucro de prestación de servicios de carácter social, encargada ...
Diseño de una Guía Metodológica para la aplicación de la norma del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (S.A.B.S.) en el proceso de contratación menor de bienes y servicios hasta Bs.50.000 (cincuenta mil 00/100 bolivianos) – caso Subalcaldía Centro del G.A.M.L.P.
(2018)
El presente trabajo describe las actividades durante el periodo de desempeño de funciones en la Sección Administrativa Financiera (SAF) de la Subalcaldía Centro de La Paz, referente al proceso de contratación menor de ...
Auditoría especial al Componente I. Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a los gobiernos autónomos municipales y Componente II. Transferencia de capacidades técnico administrativas, por la unidad de infraestructura productiva, tecnología local y mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, al 31 de diciembre del 2017
(2018)
En el presente trabajo dirigido, determina el cumplimiento de la normativa legal vigente que reglamenta la ejecución del programa desde la adquisición de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, hasta la transferencia ...
Primer seguimiento al Informe UAI-I Nº 009/2016 Auditoria Especial de activos fijos Oficina Nacional y Regional La Paz, gestión 2016 Caja de Salud CORDES
(2018)
Informe de auditoría correspondiente al primer seguimiento al informe UAI-I Nº 009/2016 “Auditoria especial de activos fijos Oficina Nacional y Regional La Paz gestión 2016” Caja de Salud CORDES, ejecutada en cumplimiento ...
Actualización del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-ST) caso : Ministerio de Defensa
(2018)
El presente trabajo se desarrolló en ocho capítulos en el capítulo primero se describe los aspectos generales; en el capítulo segundo se describe los antecedentes de la institución; el capítulo tercero hace referencia al ...
Segundo seguimiento al informe IAI/O N° 38/09 auditoría a los sistemas de administración y control (SAYCO) de los sistemas de presupuestos y contabilidad integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009
(2018)
El trabajo realizado en la Unidad de Auditoría Interna del MINDEF, consistió en informarse sobre las normas y reglamentos con que cuenta el Ministerio de Defensa e instruirnos en cuanto a la Ley 1178, Normas Básicas del ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Derecho y Ciencias Políticas rubro gastos consultoría por producto al 31 de diciembre de 2016
(2018)
El presente trabajo contiene la aplicación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la Auditoria referida bajo la supervisión de los Auditores del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor ...