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Mostrando ítems 1-3 de 3
Planificación general, específico y ejecución auditoría sobre la confiabilidad de los registros, de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios, de la gestión 2022
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2023, hemos efectuado la “Auditoria ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, etapa de confiabilidad de registros de la Facultad de Ciencias Geológicas grupo 20000 – servicios no personales
(2023)
En Cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y con el propósito de cumplir la normativa aplicable, se realizó la “Auditoría de Confiabilidad de ...
Auditoría operacional al proceso de provisión de medicamentos Regional La Paz, gestión 2021
(2023)
La presente Auditoría Operacional al Proceso de Provisión de Medicamentos de la Caja Nacional de Salud - Regional La Paz fue realizado de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante ...