Buscar
Mostrando ítems 101-110 de 156
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de presupuestos del Ministerio de Justicia
(2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el área de presupuesto del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo Evaluar el sistema de control interno, aplicado al sistema de presupuestos y verificar el cumplimiento ...
Análisis verificación y reconstrucción de las cuentas deudores varios y bienes a liquidar de la Ex - Corporación Boliviana de Fomento gestión 2003 - 2008
(2010)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, entidad gubernamental desconcentrada del Ministerio de Hacienda, donde aplicamos los conocimientos adquiridos en nuestra ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2008
(2010)
El presente trabajo se enfocará a la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión 2008, de acuerdo con las Normas Básicas del ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Auditoria especial sobre contratos suscritos por la Caja Bancaria Estatal de Salud con indicios de responsabilidad por la función pública
(2010)
El presente trabajo fue realizado en dependencias de la C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna. En las entidades públicas de nuestro país los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios están ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...